玉溪市工业和信息化委员会2011年部门预算公开
根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》(市政府玉政发〔2011〕60号文件印发)的规定和预算管理的相关要求,现将玉溪市工信委2011年部门预算公开如下,部门预算公开到项级科目。具体内容包括玉溪市工业和信息化委员会2011年基本信息表、玉溪市工业和信息化委员会2011年预算收支总表和关于玉溪市工业和信息化委员会2011年部门预算情况的说明。
玉溪市工业和信息化委员会办公室
2011年8月30日
玉溪市工业和信息化委员会基本信息表 | |||||||||||||||
单位:人、辆 | |||||||||||||||
单位名称 | 编制人数 | 汽车 | 汽车编制内实有数控制 | 事业退休金总额 | 行政退休金总额 | ||||||||||
编制总数 | 在职总人数 | 离退休人数[财政供养] | 特殊业务用车编制数 | 公务用车编制数 | 实有数 | ||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 财政全供养人数 | 离休人数[财政供养] | 退休人员合计[财政供养] | 车辆实有数[不含摩托车] | 其中编内实有数[公务用车] | |||||||||
行政人数 | 参公管理人数 | 事业人数 | 工勤人数 | 退休人数[财政供养] | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 71 | 10 | 51 | 8 | 7 | 12 | 20 | 111 | 5 | 18 | 21 | 18 | 18 | 4,174 | 377,868 |
市工业和信息化委员会 | 71 | 10 | 51 | 8 | 7 | 12 | 20 | 111 | 5 | 18 | 21 | 18 | 18 | 4,174 | 377,868 |
市工业和信息化委员会机关 | 71 | 4 | 51 | 8 | 2 | 11 | 20 | 109 | 5 | 17 | 21 | 18 | 18 | 0 | 377,868 |
市乡镇企业培训中心 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,174 | 0 |
玉溪市工业和信息化委员会基本信息表 | |||||||||||
单位:辆 | |||||||||||
单位名称 | 总计 | 特殊业务用车编制数 | 公务用车编制数 | 摩托车实有数 | 实有数 | ||||||
车辆实有数[不含摩托车] | 其中编内实有数[公务用车] | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 23 | 5 | 18 | 0 | 21 | 18 | |||||
市工业和信息化委员会 | 23 | 5 | 18 | 0 | 21 | 18 | |||||
市工业和信息化委员会机关 | 22 | 5 | 17 | 0 | 21 | 18 | |||||
市乡镇企业培训中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
玉溪市工业和信息化委员会收支预算总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 2011年预算 | 项 目(按经济分类) | 2011年预算 | 项 目(按功能分类) | 2011年预算 | ||||||
一、财政拨款(补助) | 8,727.02 | 一、基本支出 | 1,432.02 | 一、一般公共服务 | 7,855.62 | ||||||
经费拨款(补助) | 8,727.02 | 工资福利支出 | 516.52 | 二、外交 | |||||||
专项收入安排的拨款 | 商品和服务支出 | 107.20 | 三、国防 | ||||||||
执法办案补助 | 对个人和家庭的补助 | 808.30 | 四、公共安全 | ||||||||
成本性开支 | 二、项目支出 | 7,306.90 | 五、教育 | ||||||||
上级预算内专项(专款)补助 | 工资福利支出 | 30.00 | 六、科学技术 | ||||||||
二、政府性基金收入 | 商品和服务支出 | 1,346.90 | 七、文化体育与传媒 | ||||||||
纳入预算管理的政府性基金收入 | 对个人和家庭的补助 | 八、社会保障和就业 | 641.16 | ||||||||
上级政府性基金专项补助 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||||||||
三、预算外资金收入 | 转移性支出 | 5,930.00 | 十、医疗卫生 | 200.96 | |||||||
四、事业收入 | 赠与 | 十一、节能环保 | |||||||||
五、事业单位经营收入 | 债务利息支出 | 十二、城乡社区事务 | |||||||||
六、其他收入 | 债务还本支出 | 十三、农林水事务 | |||||||||
基本建设支出 | 十四、交通运输 | ||||||||||
其他资本性支出 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||
贷款转贷及产权参股 | 十六、商业服务业等事务 | ||||||||||
其他支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||||||||
三、事业单位经营支出 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||||||||
二十、住房保障支出 | 41.18 | ||||||||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||||||||
二十二、储备事务支出 | |||||||||||
二十三、预备费 | |||||||||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 8,727.02 | 本 年 支 出 合 计 | 8,738.92 | 本 年 支 出 合 计 | 8,738.92 | ||||||
七、上年结余、结存 | 11.90 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||||
收 入 总 计 | 8,738.92 | 支 出 总 计 | 8,738.92 | 支 出 总 计 | 8,738.92 | ||||||